1.316 Resultado da pesquisa material técnico hospitalar - em: 06/06/2025
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diário oficial Nº 34.541 21 Segunda-feira, 05 DE ABRIL DE 2021 PORTARIA Nº 162/2021-GAB/DG/HOL. A DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. RESO LVE: CONCEDER SUPRIMENTO DE FUNDOS, em nome de MARCIA PATRICIA PALHETA NUNES, matricula funcional nº 1137, Chefia da Divisão de Terapia Ocupacional, lotada na Divisão de Terapia Ocupacional, no seguinte elemento de despesa: 33.90.30 no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), para fazer face à despesas com
16 DIÁRIO OFICIAL Nº 33377 Saúde as Populações Expostas a Agrotóxicos) e capacitação (multiplicação) integrado das ações programa Agrotóxico junto com a equipe da atenção primária e vigilância em Saúde. Fundamento Legal: Lei 5.810/1994 - Art. 145(RJU) Origem: CAMETÁ – PA Destino(s): LIMOEIRO DO AJURU – PA Servidor(es): 0505204 / JOÃO BATISTA PINHEIRO (Agente de Saúde Pública) / 2,5 diárias (Completa) / de 18/05/2017 a 20/05/2017. Ordenador de Despesa JOÃO HAROLD
DIÁRIO OFICIAL Nº 33832 157 Sexta-feira, 22 DE MARÇO DE 2019 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE00447 Valor: R$ 85.959,90 Data de emissão: 14/03/2019 Processo nº 2017/521709 Origem: Pregão Eletrônico nº 014/2018 Objeto: aquisição de medicamento quimioterápico Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: MAJELA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 09.613.374/0001-57 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 416569 INSTRUMENTO
10 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.230 Segunda-feira, 25 DE MAIO DE 2020 APOSTILAMENTO FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ . ERRATA . ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 546415, Diário Oficial nº 34.218 de 15/05/2020 Onde se Lê: Termo Aditivo 1 Leia-se : Termo Aditivo 4 Contrato: 146/2017/FSCMP Onde se Lê: Objeto: o presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação de prazo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período de 06 (seis) meses, compreendido de 12/05/2020 a 07/11
Quarta-feira, 04 DE MAIO DE 2022 Contrato nº 1204006-2022. Pregão Eletrônico nº 004/2021 - Pmc. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/Pará. Contratada(O): Mednordeste Comércio de Medicamentos Eireli Cnpj:14.202.227/0001-24. Objeto: Registro de Preço Para Eventual Aquisição de Material Técnico Hospitalar, Para Atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Valor Global: R$48.999,00 (quarenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais). Vigência: Por 12(dose) Meses, Con
28 diário oficial Nº 34.666 Quarta-feira, 11 DE AGOSTO DE 2021 Valor Total: R$ 10.276,00 (dez mil duzentos e setenta e seis reais) Objeto: : Aquisição de MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 Processo nº 2021/322150 Orçamento: PROJ/ATIV: 10.302.1507.8880 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 / FONTE: 0301/0103/0269 Ordenador Responsável: JOEL MONTEIRO DE JESUS Protocolo: 690520 TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021-HOL - PAE Data de Ho
Segunda-feira, 17 DE FEVEREIRO DE 2020 CONTRATO . CONTRATO: 038/2020 Exercício: 2020 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR (CONSUMO DIVERSOS). Valor: R$ 5.533,70 Data de Assinatura: 04/02/2020 Vigência: 04/02/2020 a 04/02/2021 Pregão Eletrônico n.º 69/2019/FSCMP Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fontes de Recurso: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 0149006653, 0149001885, 0669, 0669003264, 0669006841, 0669006842, 0669006962, 03490
10 DIÁRIO OFICIAL Nº 33818 CONTRATO . CONTRATO: 065/2019 Exercício: 2019 Objeto: Compra de Material Técnico Hospitalar (Laboratório).Valor: R$ 19.691,00 Data de Assinatura: 25/02/2019 Vigência: 25/02/2019a 25/02/2020 Pregão Eletrônico SRP n.º 092/2018/FSCMPOrçamento: Funcional Programática: 10.303.1427.8288;Fontesde Recurso: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0669, 0269006842, 0269006962, 0149006653, 0669003264, 0669006841, 0669006842, 0669006962 e 0349006653 e Elemento deDesp
22 DIÁRIO OFICIAL Nº 33846 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2019NE00617 Valor: R$ 4.100,00 Data de emissão: 26/03/2019 Processo nº 2017/321795 Origem: Pregão Eletrônico nº 016/2018 Objeto: Fornecimento de material técnico-hospitalar Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: HEMOCARD COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – ME CNPJ: 83.346.825/0001-90 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 421752 PORTARIA N º 198
20 DIÁRIO OFICIAL Nº 34026 – Barão de Cotegipe/RS, CEP: 99740-000 , Fone: 54 3523-2202, E-mail: [email protected], inscrita no CNPJ sob o nº 17.472.278/0001-64. Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA Protocolo: 490848 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2019-HOL Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar. Valor total: R$ 503.374,00 (quinhentos e três mil, trezentos e setenta e quatro reais) Data Assinatura: 23/10/2019 Vigência: 23/10/2019 até 22/10/2020 Pregão El